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11月6日,在市人民政府网看到政府办公室开始“晒账单”,对2014年度部门经费支出及2015年部门收入预算情况进行公开,这是高州政府部门首次公开年度决算。
2014年部门收支决算表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决07表 | 编制单位:高州市人民政府办公室(本级) | | | | | | | | | | | 2014年度 | | | | | | | | | | 金额单位:元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计 | | | | | 11,650,060.67 | 9,968,680.67 | 1,681,380.00 | | 11,650,060.67 | 9,968,680.67 | 8,776,433.67 | 1,192,247.00 | 1,681,380.00 | | | | | | 201 | 一般公共服务支出 | | | | | 9,260,665.00 | 7,579,285.00 | 1,681,380.00 | | 9,260,665.00 | 7,579,285.00 | 6,387,038.00 | 1,192,247.00 | 1,681,380.00 | | | | | | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | | 9,260,665.00 | 7,579,285.00 | 1,681,380.00 | | 9,260,665.00 | 7,579,285.00 | 6,387,038.00 | 1,192,247.00 | 1,681,380.00 | | | | | | 2010301 | 行政运行 | | | | | 4,700,585.00 | 4,700,585.00 | | | 4,700,585.00 | 4,700,585.00 | 3,903,338.00 | 797,247.00 | | | | | | | 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | | 3,670,080.00 | 2,878,700.00 | 791,380.00 | | 3,670,080.00 | 2,878,700.00 | 2,483,700.00 | 395,000.00 | 791,380.00 | | | | | | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | | 890,000.00 | | 890,000.00 | | 890,000.00 | | | | 890,000.00 | | | | | | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 2,111,451.67 | 2,111,451.67 | | | 2,111,451.67 | 2,111,451.67 | 2,111,451.67 | | | | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | 1,809,123.17 | 1,809,123.17 | | | 1,809,123.17 | 1,809,123.17 | 1,809,123.17 | | | | | | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | 1,809,123.17 | 1,809,123.17 | | | 1,809,123.17 | 1,809,123.17 | 1,809,123.17 | | | | | | | | 20808 | 抚恤 | | | | | 302,328.50 | 302,328.50 | | | 302,328.50 | 302,328.50 | 302,328.50 | | | | | | | | 2080801 | 死亡抚恤 | | | | | 302,328.50 | 302,328.50 | | | 302,328.50 | 302,328.50 | 302,328.50 | | | | | | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 277,944.00 | 277,944.00 | | | 277,944.00 | 277,944.00 | 277,944.00 | | | | | | | | 21005 | 医疗保障 | | | | | 277,944.00 | 277,944.00 | | | 277,944.00 | 277,944.00 | 277,944.00 | | | | | | | | 2100503 | 公务员医疗补助 | | | | | 277,944.00 | 277,944.00 | | | 277,944.00 | 277,944.00 | 277,944.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2015 年部门收入预算表
2015 年部门收入预算表 | | | | | | | | | | | 编制单位:高州市人民政府办公室(本级) | | | | | | | 单位:元 | | | | | | | | | | | 预算单位 | 支出项目名称 | 功能 科目 代码 | 功能科 目名称 | 经济科 目名称 | 本年资金来源 | 支出说明 | 总计 | 预算拨款 | 小计 | 一般预算 | 经费拨款 (补助〉 | 其他 | 高州市人民 政府办公室 | | | | | 11764736. 00 | 11764736. 00 | 11754736. 00 | 10000. 00 | | | 工资性支出〈统发) | | | | 4198068. 00 | 4198068. 00 | 4198068. 00 | | | | | 2010301 | 行政运行 | 工资福利 支出 | 4198068. 00 | 4198068. 00 | 4198068. 00 | | 统发工资 | | 全额单位养老保险 | | | | 101992. 00 | 101992. 00 | 101992. 00 | | | | | 2010301 | 行政运行 | 工资福利 支出 | 101992. 00 | 101992. 00 | 101992. 00 | | 工勤人员养老保 险 | | 行政单位医疗保险 | | | | 320679^00 | 320679, 00 | 320679^00 | | | | | 2100501 | 行政单位 医疗 | 工资福利 支出 | 320679^ 00 | 320679, 00 | 320679^ 00 | | 公务员医保 | | 公用经费 (定额) | | | | 107280. 00 | 107280. 00 | 107280. 00 | | | | | 2010301 | 行政运行 | 商品和服 务支出 | 107280. 00 | 107280. 00 | 107280. 00 | | 定额公用经费 | | 汽车费用 〈定额) | | | | 380000^ 00 | 380000, 00 | 380000, 00 | | | | | 2010301 | 行政运行 | 商品和服 务支出 | 380000, 00 | 380000^ 00 | 380000, 00 | | 车辆费用定额 | | 福利费 (定额) | | | | 8760, 00 | 876(1 00 | 8760, 00 | | | | | 2010301 | 行政运行 | 商品和服 务支出 | 8760^ 00 | 8760^ 00 | 8760, 00 | | 福利费定额 | | 专项核定 支出 | | | | 135000. 00 | 135000. 00 | 135000. 00 | | | | | 2010301 | 行政运行 | 商品和服 务支出 | 135000. 00 | 135000. 00 | 135000. 00 | | 研究室经费2万 元、大会堂电费 5万元、高州信 息3万元、报刊 3.5万元。 | | 退休费 (统发) | | | | 1851545. 00 | 1851545. 00 | 1851545. 00 | | | | | 2080501 | 归"管理 的行政单 位离退休 | 对个人和 家庭的补 助 | 1851545.00 | 1851545. 00 | 1851545. 00 | | 退休费 | | 单位的人员 | | | | 9528, 00 | 9528, 00 | 9528, 00 | | | | | 2080801 | 死亡抚恤 | 对个人和 家庭的补 助 | 9528, 00 | 9528, 00 | 9528, 00 | | 遗属补助 | | 住房公积金 | | | | 251884. 00 | 251884. 00 | 251884. 00 | | | | | 2210201 | 住房公积 金 | 对个人和 家庭的补 助 | 251884.00 | 251884. 00 | 251884. 00 | | 住房公积金 | | 行政事业性收入安排 | | | | 10000. 00 | 10000. 00 | 0, 00 | 10000. 00 | | | | 2010301 | 行政运行 | 商品和服 务支出 | 10000. 00 | 10000. 00 | 0, 00 | 10000. 00 | 租金 | | 专项工作经费 | | | | 4390000^ 00 | 4390000^ 00 | 4390000^ 00 | | | | | 2010301 | 行政运行 | 商品和服 务支出 | 420000, 00 | 420000^ 00 | 420000, 00 | | 市领导业务工作 经费 | | | 2010302 | 一般行政 管理事务 | 商品和服 务支出 | 3970000, 00 | 3970000^ 00 | 3970000, 00 | | 专项业务费(包 括曰常维护、车 辆费用、接待贫 用) | | | | | 合计 | 11,764,736.00 | 11764736. 00 | 11754736. 00 | 10000. 00 | |
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